海天精工:宁波海天精工股份有限公司2023年度内部控制审计报告
财务内控审计 - 审计公司对海天精工2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6] - 审计公司认为海天精工当日保持有效财务报告内控[8]
财务内控审计 - 审计公司对海天精工2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6] - 审计公司认为海天精工当日保持有效财务报告内控[8]