大智慧:2023年度审计与内控委员会履职报告
审计与内控委员会构成 - 第五届董事会审计与内控委员会由3名委员组成,独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2023年召开4次会议,全体委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过不同报告及议案[2][3] 监督评价 - 监督评价中兴华会计师事务所审计工作,认为报告公正客观[4] 报告审阅 - 审阅各期报告,认为真实准确[7] 内控评估 - 认为公司内部控制运作符合规范要求[8]
审计与内控委员会构成 - 第五届董事会审计与内控委员会由3名委员组成,独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2023年召开4次会议,全体委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过不同报告及议案[2][3] 监督评价 - 监督评价中兴华会计师事务所审计工作,认为报告公正客观[4] 报告审阅 - 审阅各期报告,认为真实准确[7] 内控评估 - 认为公司内部控制运作符合规范要求[8]