中铝国际:董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
业绩内控 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[1] - 公司安全生产内控存在重大缺陷[1] 整改措施 - 截至2023年12月31日采取健全制度等整改措施[1] - 完善9项规章制度[5] - 对377个在建项目全范围停工排查[5] - 清退17个不合格分包商[5] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度体系[5]
业绩内控 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[1] - 公司安全生产内控存在重大缺陷[1] 整改措施 - 截至2023年12月31日采取健全制度等整改措施[1] - 完善9项规章制度[5] - 对377个在建项目全范围停工排查[5] - 清退17个不合格分包商[5] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度体系[5]