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中铝国际:监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
2024-03-28 15:31

内部控制审计 - 公司聘请致同审计2023年度内部控制[1] - 致同认为公司2023年底财务报告内控有效[1] - 公司非财务报告内控存在重大缺陷[1] 监事会举措 - 监事会认同审计报告并同意专项说明[1] - 监事会将监督整改措施落实[1]