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健民集团:健民集团内部控制审计报告(众环审字(2024)0100328号)
健民集团健民集团(SH:600976)2024-03-15 12:05

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[20][21] 未来展望 - 2024年公司将完善制度流程,推进内控日常管理体系建设[22] 其他新策略 - 2023年公司重点对内部控制制度执行情况自查自纠并跟踪关键风险点[22] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷认定按营业收入总额错报比例划分[18] - 集团层面报表重要程度定量标准涉及错报指标[18] - 重大、重要缺陷有定性标准[18] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失划分标准[19]