宝胜股份:2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计相关 - 公司于2023年3月14日和4月28日分别召开会议续聘大信为2023年度审计机构[3] - 大信认为公司财务报表按准则编制,公允反映2023年财务状况等[5] - 大信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大信具备审计资质能力,年审表现良好并按时完成工作[6][8]
审计相关 - 公司于2023年3月14日和4月28日分别召开会议续聘大信为2023年度审计机构[3] - 大信认为公司财务报表按准则编制,公允反映2023年财务状况等[5] - 大信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大信具备审计资质能力,年审表现良好并按时完成工作[6][8]