江苏有线:江苏有线2023年度内部控制审计报告(苏亚内审〔2024〕7号)
内部控制审计 - 审计机构对江苏有线2023年12月31日财务报告内部控制进行审计[3] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他数据 - 市场主体登记金额为1425万元整[11]
内部控制审计 - 审计机构对江苏有线2023年12月31日财务报告内部控制进行审计[3] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他数据 - 市场主体登记金额为1425万元整[11]