百大集团:百大集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告
财务内控 - 审计百大集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控风险 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 内控结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]
财务内控 - 审计百大集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控风险 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 内控结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]