兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司内部控制审计报告
业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[15] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司存在非财务报告内控一般缺陷[26] 未来展望 - 公司将规范内控体系工作,确保持续有效运行[27] - 公司将强化内控监督检查,优化环境提升水平[27]