渤海化学:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津渤海化学股份有限公司2023年内部控制审计报告
审计相关 - 大信会计师事务所审计渤海化学2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 审计报告日期为2024年4月23日[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 大信会计师事务所审计渤海化学2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 审计报告日期为2024年4月23日[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]