旭光电子:旭光电子2023年度内部控制审计报告川华信专(2024)第0274号
旭光电子旭光电子(SH:600353)2024-04-12 13:21

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[3] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[13] - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准[18][19] - 报告期不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20][21] - 基准日未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[10][22] 审计相关 - 四川华信(集团)会计师事务所执业信息[26] - 部分注册会计师证书编号及发证日期[30][36][43]