金鹰股份:2023年内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控流程或有一般缺陷,双重监督使风险可控[19]
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控流程或有一般缺陷,双重监督使风险可控[19]