金鹰股份:金鹰股份2023年内部控制审计报告
金鹰股份金鹰股份(SH:600232)2024-04-01 11:21

内部控制审计 - 审计公司对金鹰股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[6]