无锡晶海:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计委员会人员构成 - 2023年度审计委员会由陈坚、李苒洲、李松年组成,李苒洲为主任委员[1] - 2024年1月22日李松年辞去,侯一鸣担任委员[2] 审计委员会会议 - 2023年4 - 11月多次会议通过审计报告、审阅报告等议案[4][5] 审计机构 - 公司聘请上会会计师事务所担任2023年度审计机构[6] 关联交易监督 - 2023年度审计委员会监督关联交易确保合规[10]
审计委员会人员构成 - 2023年度审计委员会由陈坚、李苒洲、李松年组成,李苒洲为主任委员[1] - 2024年1月22日李松年辞去,侯一鸣担任委员[2] 审计委员会会议 - 2023年4 - 11月多次会议通过审计报告、审阅报告等议案[4][5] 审计机构 - 公司聘请上会会计师事务所担任2023年度审计机构[6] 关联交易监督 - 2023年度审计委员会监督关联交易确保合规[10]