连城数控:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
公司治理 - 2023年12月6日公司同意下设审计委员会并选举委员[1] - 审计委员会委员中独立董事比例超1/2[1] 审计工作 - 2023年度内审计委员会暂未召开会议[2] - 监督信永中和2023年度财务审计,认为其表现良好且按时完成工作[3][4] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续发挥指导、监督、协调职能[7]
公司治理 - 2023年12月6日公司同意下设审计委员会并选举委员[1] - 审计委员会委员中独立董事比例超1/2[1] 审计工作 - 2023年度内审计委员会暂未召开会议[2] - 监督信永中和2023年度财务审计,认为其表现良好且按时完成工作[3][4] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续发挥指导、监督、协调职能[7]