同惠电子:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
公司治理 - 2023年12月26日换届选举第五届董事会成员及审计委员会委员[1] - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议 - 第四届审计委员会多次会议审议多项报告及议案并全部同意[2][3] 审计评估 - 报告期内认为公司财务报告真实准确完整[3] - 监督评估天健会计师事务所符合规定[4] 未来展望 - 2024年推动公司内控体系完善和财务管理规范化[6]
公司治理 - 2023年12月26日换届选举第五届董事会成员及审计委员会委员[1] - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议 - 第四届审计委员会多次会议审议多项报告及议案并全部同意[2][3] 审计评估 - 报告期内认为公司财务报告真实准确完整[3] - 监督评估天健会计师事务所符合规定[4] 未来展望 - 2024年推动公司内控体系完善和财务管理规范化[6]