胜利精密:内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内控结论 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 公司许可日期为2013年11月04日[9] - 公司涉及金额025万元,款项性质未明确[9]
财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内控结论 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 公司许可日期为2013年11月04日[9] - 公司涉及金额025万元,款项性质未明确[9]