嘉和美康:嘉和美康关于续聘2024年度审计机构的公告
人员数据 - 截止2023年12月31日,大华合伙人数270名,注册会计师1471名,签过证券服务审计报告的1141名[2] 业绩总结 - 2022年度大华总收入332731.85万元,审计业务收入307355.10万元,证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度大华上市公司审计客户488家,审计收费61034.29万元,同行业客户39家[3] 风险相关 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿,在奥瑞德案担5%连带赔偿责任[4] 合规情况 - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次[5] 审计费用与续聘 - 公司2023年度审计费用100万元,年报审计90万元,内控审计10万元[11] - 公司提议续聘大华为2024年度审计机构,相关议案已通过董事会,待股东大会批准[12][14] 人员处罚 - 项目质量控制复核人胡红康2023年3月2日受行政监管措施[10]