嘉和美康:嘉和美康2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 截至2023年12月31日,公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.80%,营收占比100.00%[7] 未来展望 - 2024年深化内控体系建设,提升管理水平[15] 其他 - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[14] - 内控缺陷认定标准与往年无调整[12]
业绩总结 - 截至2023年12月31日,公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.80%,营收占比100.00%[7] 未来展望 - 2024年深化内控体系建设,提升管理水平[15] 其他 - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[14] - 内控缺陷认定标准与往年无调整[12]