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嘉和美康:嘉和美康董事会审计委员会2023年度履职情况报告
嘉和美康嘉和美康(SH:688246)2024-04-26 10:36

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 2023年4 - 10月多次会议审议财报等议案[2][3] 审计相关决策 - 认为2023年财报真实准确,无重大问题[4] - 同意聘任大华所做2024年审计机构[5] - 认可内审计划,认为内控有效[6]